Доброго дня.
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста, что-то не пойму, как верно провести в программе Возврат оплаты клиенту.
Мы ооо на ОСНО, клиент оплатил 23/02/22, далее 05/04/2022 ему был произведен возврат аванса полностью.
Выписанный авансовый счет фактура, просто с "-" встает в книгу продаж 2 квартала автоматом, а я так понимаю, что верно, отразить этот счет-ф в книге покупок во 2 кв. 2022 ( с КВО 22 )
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.116.27)